5.1.14 Cấu hình chiết khấu theo bill
THU NGÂN → CẤU HÌNH ĐƠN HÀNG → CẤU HÌNH CHIẾT KHẤU THEO BILL → NÚT “CẤU HÌNH”
Lưu ý: Chỉ áp dụng với các đơn hàng đã được thanh toán và đơn hàng trong cùng một đơn vị

Chọn Chi nhánh áp dụng (B) sẽ hiển thị 1 danh sách cấu hình trống. Chọn nút Thêm để có thể thêm cấu hình cho chi nhánh áp dụng

Chọn chi nhánh nguồn (A) để thiết lập kiểu chiết khấu và số ngày hiệu lực áp dụng cho chi nhánh B
Chi nhánh nguồn (A): Có thể chọn cùng 1 chi nhánh nguồn để áp dụng cho chi nhánh đó
Số ngày hiệu lực của bill: Bill của chi nhánh nguồn (A) phải được thanh toán trong vòng N ngày tính đến ngày hôm nay mới được áp dụng.
Ví dụ: Nhập 5 nghĩa là bill thanh toán trong vòng 5 ngày gần nhất mới hợp lệ. Nếu đơn nằm ngoài 5 ngày thì sẽ không thể áp dụng chiết khấu
Kiểu chiết khấu
Kiểu 1 - Tính mức CK theo giá trị bill A: Dùng giá trị bill A để tra mức chiết khấu.
Ví dụ: bill A có đơn hàng đã thanh toán là 1.500.000 → trong bảng mức chiết khấu cấu hình giảm 10% → Bill B được giảm 10%
Giá trị chiết khấu Max mà bill B được giảm là 150.000, nếu bill B có tiền sản phẩm lớn hơn mức chiết khấu này thì sẽ chỉ được 150.000
Kiểu 2 - Tính mức CK theo giá trị bill B: Dùng giá trị bill B (đang thanh toán) để tra mức chiết khấu
Ví dụ:
Trong bảng mức chiết khấu cấu hình là 200.000 sẽ được giảm 10%
Đơn hàng ở bill B đang thanh toán chỉ có 100.000 khi kiểm tra đơn hàng sẽ báo lỗi “Số tiền chưa đủ điều kiện” để sử dụng
Đơn hàng ở bill B đang thanh toán 200.000 khi kiểm tra đơn hàng sẽ đủ điều kiện áp dụng chiết khấu
Chọn một cấu hình để thiết lập và xem mức chiết khấu:

Ngưỡng giá trị bill: Giá trị tối thiểu của bill dùng để tra mức này. Hệ thống chọn mức có ngưỡng cao nhất mà bill còn đáp ứng được.
Ví dụ: có mức 500.000 và 1.000.000 ⇒ Đơn hàng có bill 800.000 sẽ dùng mức 500.000
Hình thức giảm:
Tiền cố định (đ) - giảm số tiền cụ thể
Phần trăm (%) - giảm theo % tổng bill B
Giá trị giảm:
Tiền cố định: Nhập số tiền muốn giảm
Phần trăm: Nhập số phần trăm (từ 1 đến 100)
Áp dụng chiết khấu theo bill
Điều kiện: đã bật cấu hình chiết khấu theo bill, Có cấu hình ở chi nhánh áp dụng (A)
Bước 1: Di chuyển đến màn Cửa hàng → Thu ngân → Tạo 1 đơn hàng của chi nhánh áp dụng
Bước 2: Thêm sản phẩm vào trong đơn hàng
Bước 3: Tại button Tính năng khác chọn CK theo bill
Bước 4: Nhập mã hóa đơn đã thanh toán ở chi nhánh ở chi nhánh nguồn
Bước 5: Click button Kiểm tra
Bước 6: Nếu đơn hàng đủ điều kiện bấm Áp dụng
Bước 7: Chiết khấu theo bill được thêm thành công vào đơn hàng



Nếu muốn xóa hóa đơn chỉ cần chọn vào nút x tại giảm giá hóa đơn
Nếu đơn hàng có giảm giá trước đó thì khi sử dụng chiết khấu theo bill sẽ ghi đè giảm giá đó
Last updated