For the complete documentation index, see llms.txt. This page is also available as Markdown.

5.1.14 Cấu hình chiết khấu theo bill

THU NGÂN → CẤU HÌNH ĐƠN HÀNG → CẤU HÌNH CHIẾT KHẤU THEO BILL → NÚT “CẤU HÌNH”

Lưu ý: Chỉ áp dụng với các đơn hàng đã được thanh toán và đơn hàng trong cùng một đơn vị

  • Chọn Chi nhánh áp dụng (B) sẽ hiển thị 1 danh sách cấu hình trống. Chọn nút Thêm để có thể thêm cấu hình cho chi nhánh áp dụng

  • Chọn chi nhánh nguồn (A) để thiết lập kiểu chiết khấu và số ngày hiệu lực áp dụng cho chi nhánh B

    • Chi nhánh nguồn (A): Có thể chọn cùng 1 chi nhánh nguồn để áp dụng cho chi nhánh đó

    • Số ngày hiệu lực của bill: Bill của chi nhánh nguồn (A) phải được thanh toán trong vòng N ngày tính đến ngày hôm nay mới được áp dụng.

      • Ví dụ: Nhập 5 nghĩa là bill thanh toán trong vòng 5 ngày gần nhất mới hợp lệ. Nếu đơn nằm ngoài 5 ngày thì sẽ không thể áp dụng chiết khấu

    • Kiểu chiết khấu

      • Kiểu 1 - Tính mức CK theo giá trị bill A: Dùng giá trị bill A để tra mức chiết khấu.

        • Ví dụ: bill A có đơn hàng đã thanh toán là 1.500.000 → trong bảng mức chiết khấu cấu hình giảm 10% → Bill B được giảm 10%

        • Giá trị chiết khấu Max mà bill B được giảm là 150.000, nếu bill B có tiền sản phẩm lớn hơn mức chiết khấu này thì sẽ chỉ được 150.000

      • Kiểu 2 - Tính mức CK theo giá trị bill B: Dùng giá trị bill B (đang thanh toán) để tra mức chiết khấu

        • Ví dụ:

          • Trong bảng mức chiết khấu cấu hình là 200.000 sẽ được giảm 10%

          • Đơn hàng ở bill B đang thanh toán chỉ có 100.000 khi kiểm tra đơn hàng sẽ báo lỗi “Số tiền chưa đủ điều kiện” để sử dụng

          • Đơn hàng ở bill B đang thanh toán 200.000 khi kiểm tra đơn hàng sẽ đủ điều kiện áp dụng chiết khấu

  • Chọn một cấu hình để thiết lập và xem mức chiết khấu:

  • Ngưỡng giá trị bill: Giá trị tối thiểu của bill dùng để tra mức này. Hệ thống chọn mức có ngưỡng cao nhất mà bill còn đáp ứng được.

    • Ví dụ: có mức 500.000 và 1.000.000 ⇒ Đơn hàng có bill 800.000 sẽ dùng mức 500.000

  • Hình thức giảm:

    • Tiền cố định (đ) - giảm số tiền cụ thể

    • Phần trăm (%) - giảm theo % tổng bill B

  • Giá trị giảm:

    • Tiền cố định: Nhập số tiền muốn giảm

    • Phần trăm: Nhập số phần trăm (từ 1 đến 100)

  • Áp dụng chiết khấu theo bill

    • Điều kiện: đã bật cấu hình chiết khấu theo bill, Có cấu hình ở chi nhánh áp dụng (A)

      Bước 1: Di chuyển đến màn Cửa hàng → Thu ngân → Tạo 1 đơn hàng của chi nhánh áp dụng

      Bước 2: Thêm sản phẩm vào trong đơn hàng

      Bước 3: Tại button Tính năng khác chọn CK theo bill

      Bước 4: Nhập mã hóa đơn đã thanh toán ở chi nhánh ở chi nhánh nguồn

      Bước 5: Click button Kiểm tra

      Bước 6: Nếu đơn hàng đủ điều kiện bấm Áp dụng

      Bước 7: Chiết khấu theo bill được thêm thành công vào đơn hàng

  • Nếu muốn xóa hóa đơn chỉ cần chọn vào nút x tại giảm giá hóa đơn

  • Nếu đơn hàng có giảm giá trước đó thì khi sử dụng chiết khấu theo bill sẽ ghi đè giảm giá đó

Last updated